[비츠로테크] 애널리스트 리포트 요약 및 전망, 목표가 분석 매수

042370 · KOSDAQ

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현재가

8,180원

목표가

22,800원

상승여력

+178.7%

종목 차트

기본 최근 1개월 표시(RSI·MACD 포함) · 드래그하면 과거 데이터까지 스크롤할 수 있고, 캔들에 마우스를 올리면 상세 시세를 볼 수 있습니다

최근 이슈

차세대 우주 항공 엔진 기술 확보와 견고한 재무 구조를 바탕으로 실적과 모멘텀이 동시에 폭발하는 구간에 진입했습니다.

📈 강세 시나리오: 민간 주도 우주 산업(New Space) 가속화 및 기술 상용화

  • 메탄 기반 차세대 로켓 엔진의 독점적 기술 공급 계약 체결
  • 정부 주도 우주 프로젝트 내 핵심 부품 채택 비중 확대
  • 영업이익률의 두 자릿수 조기 안착

목표가 28,000원 (2026년 상반기)

📉 약세 시나리오: 우주 산업 투자 심리 위축 및 단기 과열 해소

  • 차세대 엔진 개발 일정의 예상치 못한 지연
  • 금리 인상 등 매크로 환경 악화로 인한 성장주 멀티플 하락
  • 단기 급등에 따른 대규모 차익 실현 매물 출회

목표가 15,000원 (2026년 1분기)

투자 포인트

애널리스트 리포트 요약

재무 분석

차트 분석

목표가 산정 방법론

방법론목표가근거
PER (수익 기준)21,500원우주 항공 산업의 멀티플 프리미엄을 적용하여 타겟 PER 45배를 산출 근거로 사용했습니다.
PSR (매출 기준)23,000원2025년 예상 매출액 4,323억 원에 우주 항공 테마 성장성을 반영한 PSR 1.3배를 적용했습니다.
PBR (자산 기준)24,000원우수한 재무 안정성과 자산 가치를 고려하여 목표 PBR 1.2배를 적용했습니다.
EV/EBITDA (현금흐름 기준)22,500원기업의 실질적 현금 창출 능력과 우주 산업의 설비 투자 중요성을 고려한 멀티플을 적용했습니다.
DCF (현금흐름할인)23,000원차세대 로켓 엔진 기술 확보에 따른 장기 성장률 3%와 가중평균자본비용(WACC) 8.5%를 가정했습니다.

재무 하이라이트

기간매출액영업이익당기순이익EPSPERROEPBR부채비율
2026 (연간) 추정--------
2025 (연간)4,32355742725335.322.680.932.78
2024 (연간)4,28351141531721.263.720.7539.74
2023 (연간)3,529288224-31--0.380.9639.41

종목 개요

비츠로테크는 전력기기 사업을 주력으로 하면서, 특수사업 부문을 통해 첨단 기술 기반의 성장 동력을 확보하고 있는 기업입니다. 전력기기 사업에서는 전기의 안정적인 공급과 배분을 위한 핵심 설비인 개폐기, 차단기, 진공인터럽터 등 고품질의 중전기기를 생산합니다. 이들 제품은 변전소, 발전소, 공장, 빌딩 등 다양한 산업 현장에 필수적으로 사용되며, 안정적인 전력 시스템 구축에 기여하고 있습니다. 특히 진공인터럽터는 독자적인 기술력을 바탕으로 국내외 시장에서 경쟁력을 인정받고 있는 주요 제품으로, 비츠로테크의 핵심 역량을 보여주는 부분입니다. 더불어 비츠로테크는 특수사업 부문을 통해 미래 성장 동력을 강화하고 있습니다. 이 부문에서는 국방 및 항공우주 분야의 정밀 부품, 그리고 초고온 플라즈마 기술을 활용한 핵융합 발전 설비 부품 등을 개발 및 생산합니다. 특히 한국형 핵융합 연구장치인 KSTAR와 국제핵융합실험로(ITER) 프로젝트에 핵심 부품을 공급하며 국내외 첨단 과학기술 발전에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 비츠로테크는 전력 인프라 시장의 견고한 기반 위에, 고도의 기술력이 요구되는 첨단 산업 분야에서 독보적인 경쟁력을 구축하고 있습니다.

본 내용은 종목 추천이 아닌 개인적으로 관심 있는 종목을 정리한 내용입니다. 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.

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